小金库自查总结报告(专业14篇)

时间:2023-11-22 18:02:27 作者:FS文字使者 小金库自查总结报告(专业14篇)

自查报告是一种自省的过程,通过对自己进行全面的审视,我们可以更好地认识自己并找到提升的方向。小编为大家整理了一些精选的自查报告,希望能给大家带来启示和思考。

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根据《金库集中整治工作方案》文件要求,我单位自查自纠报告如下。

我单位、行长高度重视自查自纠工作,专门成立了以支队长为组长的自查自纠工作领导小组,明确了责任领导和责任内容,并明确了各部门和各个环节的工作职责及内容。同时,我单位成立了领导小组,制定工作计划及时安排部署自查自纠活动,确保自查自纠工作有序开展。

一是领导重视。我单位、行长高度重视自查自纠工作,把自查自纠工作列为一项重要工作,专题研究自查自纠工作,成立了自查自纠的领导小组,对自查自纠工作进行了具体规定,确保自查自纠工作落到实处。二是领导重视。我单位成立了自查自纠工作领导小组,由分管领导具体落实自查自纠工作,确保自查自纠工作落到实处。三是领导责任落实。我单位成立了自查自纠工作领导小组,由分管领导担任领导责任,副职领导分管自查自纠工作的内容。

一)认真组织,积极推进。

为使自查自纠活动落到实处,我单位成立领导小组,并制定了《金库集中整治自查自纠工作方案》、《金库集中整治自查自纠工作安排》,确定了自查的范围、职责和范围。

二)严肃自查自纠。

在学校开展自查自纠活动中,我单位领导始终坚持把自查自纠活动与学校的中心工作紧密结合起来,把自查自纠活动与学校工作紧密结合。在学校的中心工作中,领导班子成员能严格按照要求,认真履行自查自纠工作职责,不断增强主动意识和责任意识。

三)认真开展自查自纠。

我单位在开展自查自纠中,严格按照“自查到位、整改落实到位、整改及时”的要求,严格按照“谁查到位、谁签到、谁负责”的原则,对所查出的问题及时进行自查自纠,确保自查自纠活动落到实处。

1.自查自纠情况。

在自查自纠过程中,我单位领导班子成员坚持对自查自纠的工作进行了认真梳理,对查找出来的问题及时进行了汇总、梳理和梳理,并在自查报告上做了相应的书面汇报。

2.自查报告。

通过自查,我单位领导班子成员认真开展了自查自纠工作,认真撰写了自查自纠报告,自查自纠的内容涉及到教育、财务、财务等方面。

通过自查,我单位领导班子成员能对自查中发现的问题及时进行了整改,并对自查中发现的问题及时进行了整改,自查结果为整改的真实性和可靠性。

四)自查发现的问题。

根据自查情况,我单位领导班子成员能够自觉学习党的建设方针政策,坚持正确的方向。能够深刻理解党的宗旨意义。能够自觉地遵守党的纪律、国家法律、财务法规,遵守学校财务管理制度,遵守学校财务制度及会计管理制度。能够认真做好自查自纠工作,自查过程中,能够坚持做好会计工作的相关记录,认真做好本职工作。

五)自查整改情况。

在自查自纠活动中,按照《关于进一步加强学校财务管理工作的意见(试行))》文件要求,我单位领导班子成员坚持把自查自纠活动与学校财务管理工作紧密结合,认真制定了自查自纠整改工作实施方案。

三、自查整纠情况。

一)存在的主要问题。

1.学校财务管理制度建立不够全面,有些事关财务的制度不是很健全,不够具体化。

2.学校财务报销流于形式,没有及时地反映经费的使用情况。

3.财务制度执行不够坚决,不符合《学校财务管理制度》的要求。

4.学校财务管理制度的落实不到位,部分财务人员的业务素质、工作态度不积极。

二)整改措施。

1.加大宣传,提高全员财务观念,树立财务意识,自觉地遵守财务制度,自觉地履行好自己的岗位职责。

2.严格执行学校财务管理制度,确保学校财务的合法、正确的使用、安全。

3.加强学习,增强自律意识,树立自觉抵制不正之风。

4.加强财务公开,严格执行国家和省、市有关。

小金库自查自纠总结报告

按照集团公司关于“小金库”专项治理的通知要求,我公司认真开展了关于“小金库”自查自纠工作,现将有关情况汇报如下:

1、健全组织,加强领导。

为加强对“小金库”专项治理工作的领导,分公司成立了由党委书记赵斌毅同志为组长,纪委书记许永军、生产副经理兰庆锁、总会计师欧宝军为副组长,计划财务部、监察审计部、人力资源部、党群工作部部门负责人为组员的领导小组,负责专项治理工作的组织、协调,下设办公室,办公室设在监察审计部,负责日常具体工作,办公室成员由机关各部门负责人、项目经理以及相关人员组成。

2、加强宣传,提高认识。

为保证专项治理工作的顺利开展,分公司开展专项治理的宣传教育工作主要从以下几个方面进行:

(1)领导班子成员利用党委会、中心组学习机会专门传达学习了国资委李荣融主任在央企“小金库”专项治理视频会议上的讲话及公司党委、纪委下发的文件精神,以统一思想、提高认识,端正对治理“小金库”的态度。

(2)利用分公司内部刊物《京工简讯》,分期连载《党员干部廉洁从政若干准则》《有关“小金库”问题的几个问题说明》等相关内容,以便党员、干部能够有针对性地进行学习,同时,相关科室专门抽出时间,进行会计法规知识的学习与宣贯。

(3)8月18日,组织机关部门负责人及在京的项目经理集中学习国资委主任李荣融在中央企业“小金库”专项治理工作会议上的讲话以及集团公司“小金库”专项治理的实施方案内容,明晰“小金库”专项治理工作的整体安排和部署,并将有关内容以邮件形式传给不在京的项目经理并要求自学。

(4)由于项目部忙于施工项目无法进行集中学习,因此,我们将学习的材料以及集团公司后续转发的文件,以电子邮件形式发到各个项目经理和项目部(指挥部)的邮箱。同时,挂在单位的局域网上,供项目部组织职工进行学习。

3、专项治理工作的具体步骤。

(1)下发文件,规范治理工作。

为进一步做好专项治理“小金库”效能监察工作,分公司按照集团公司的总体工作部署,下发了《关于开展治理“小金库”专项效能监察的通知》(通京察[20xx]36号),明确了自查范围,包括分公司所有部门和项目部,做到自查彻底,不留死角,明确了效能监察的范围、内容、各阶段工作的时间安排。8月30日,分公司上报了“小金库”效能监察的报告和有关报表。

(2)在8月9日的行政交接班会上,赵书记、随总经理分别就“小金库”自查问题向各部门、项目部提出明确要求,以保证自查自纠工作的有序进行。

(3)9月10日,利用项目经理回京考试的机会,又将大家集中在一起,传达集团公司审计工作会议精神,对相关的文件、政策解释进行了学习。

(4)在效能监察结果的基础上,机关各部门、项目部又进行了新一轮的自查自纠工作,在此期间,分公司纪委分赴第三项目部、第五项目进行了抽查。9月20日,分公司各单位均按照文件要求上报了专项治理的报表。

实施范围包括分公司所属各部门和项目部(未含分公司参股的蓝天公司)。

组织实施方式包括各部门(项目部)自查和分公司重点抽查相结合的方式。在各部门、项目部自查的基础上,对第三、第五项目部进行了重点抽查。

目前,中层干部对分公司、分公司对集团公司的承诺书已经签完。

自查自纠工作结束后,将在分公司网站等显要位置公示自查自纠情况,接受群众的监督。

到目前为止,未接到关于“小金库”方面的举报。

小金库治理自查自纠工作总结报告

按照市委办公室《关于深入开展治理“小金库”工作的通知》(达市委办〔〕63号)和全省、全市“小金库”治理工作电视电话会议精神,市安监局认真开展了清理“小金库”工作,现将自查自纠情况报告如下:

一、切实强化组织领导。

为确保此次“小金库”治理工作有效有序开展,市安监局成立了由局党组书记、局长周先文为组长,局党组成员、纪检组长彭玮任副组长的清理工作领导小组,由局办公室和局监察室具体负责此次专项治理工作。

二、进一步加强政策宣传。

全省、全市“小金库”治理工作会议后,我局迅速召开了贯彻落实专题会议,传达学习市委办公室《关于深入开展治理“小金库”工作的通知》(达市委办〔2009〕63号)和全省、全市“小金库”治理工作电视电话会议精神,局长周先文要求相关工作人员,要认真学习有关文件和会议精神,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。并对照自查自纠要求严格开展工作,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

三、进一步加强工作监督。

我局“小金库”治理工作领导小组办公室设立并公布了举报电话(2377753),建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度,由办公室具体负责,局监察室全程参与监督,确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。

我局重点围绕统计表确定自查自纠内容,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

一是我局财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,并严格执行“收支两条线”财政制度,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

二是我局严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

三是财务部门各类票据均管理规范,并建立相应的备查薄。

四是按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

五是实行了每月定期向单位职工大会和党组会议通报财务收支情况,提高财务透明度,严防“小金库”的出现。同时,将此次的清查结果在职工大会上进行了通报,在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。

通过开展“小金库”自查自纠工作,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。我局以此次自查自纠工作为契机,进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

小金库自查自纠总结报告

为严肃财政管理纪律,严格执行收支两条线的财务制度,堵塞财务管理上的漏洞,我校严格按照中共南安市纪委、市监察局、财政局、审计局关于转发《关于印发〈福建省开展小金库专项治理工作实施方案〉的通知》(南纪综[20xx]12号)和《关于转发福建省治理小金库工作领导小组办公室〈关于填报小金库自查自纠阶段报表有关问题的通知〉的通知》(南治办1号)的要求,进行了小金库专项治理自查自纠工作,工作情况总结如下:

我校属于二级核算会计单位,每年经费使用情况一律由中心小学统一管理进行核算。学校资金来源是市财政按学生实有人数给予划)(拨,除此以外,学校再没有任何资金来源。平时零星发生的有关收入,也都能使用统一票据,纳入单位账户管理。学校的所有经费支出能严格按照财经管理制度和要求进行支付。

1、加强组织领导。成立了治理小金库工作领导小组,负责进行金库治理自查自纠工作,研究制定有关治理措施,解决有关重要问题。

2、做好宣传动员。根据文件要求,我校迅速召开了专题会议,传达文件精神,要求全体教师,正确认识开展此项活动的重大意义,认真对待专项治理工作。

治理小金库工作领导小组办公室设立了箱,建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度,由晓老师具体负责,确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。

4、做好清查工作。对照七种表现形式,认真自查自纠,做到不走过场,及时发现和解决存在的问题,从而进一步规范我校财务收支管理情况。并认真开展清理小金库工作,成立了由校长率头,财务人员负责,教导监督的清理工作小组,认真扎实地开展了清理工作。

1、我校财务管理均按照有关财经法规执行,所有收入、支出全部纳入本校财务账目统一管理核算。学校没有任何性的经营收入,也没有以任何形式收取师生的任何费用,也没有虚列支出、转出资金的现象,更没有以各种项目套取资金的情况,没有单独账户,未设任何形式的小金库。

2、我校多年来严格执行收支两条线的管理办法,认真按照财务管理制度及有关规定,加强学校的财务管理工作,同时逐年进行修改并完善单位的各项财务管理制度、规定和办法。坚持每学期进行一次财务公开,重大事项及时公开。坚持每年进行一次财务内审工作,从无设置帐外帐和小金库以及个人名义私存公款等违反财经纪律的行为,从制度上保障了财务 理的规范性,严谨性和有效性。

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我局成立了由局长任组长,副局长任副组长,纪检监察、财务、后勤各股室人员为成员的领导小组,并下设办公室,局办公室设在局办公室。办公室主任由局担任,副由局长任主任,副局长任副组长,局办公室、纪检监察、后勤保障、综合股负责人任成员。局纪委、后勤保障科主任任纪检监察员。

二、严格落实责任,确保各项工作落到实处。

1.局将此项工作列入局议事议事议程。局纪委亲自主抓,并与局办公室签订党风廉政和反目标责任状。各股室负责人与局办公室签订了党风廉政目标责任状。

2.局纪委副与局办公室签订了党风廉政目标责任状,各股室与全局签订了党风廉政和反目标责任状。

3.局与局办公室签订了《党风廉政和反目标责任状》。局办公室副与局办公室负责人签订了党风廉政和反目标责任状。

4.局成员与局办公室全体同志签订了廉政和反目标责任状。局办公室和各股室与全局签订了党风廉政和反贪败目标责任状。

三、加强对领导、财务人员的管理,严格执行财务纪律的有关规定。

一是加强对局财务的监督检查。局办公室对财务的日常使用、财务管理及其他各项财务制度等进行了一次全面检查,并在财务检查时,对各项财务制度不符合要求、不符合财经纪律的问题,及时进行了纠正。

二是进一步明确了党风廉政和反目标责任的内容,做到有章可循;。

三是加强了对局财务制度和财务管理制度的执行力度。

四是加强了财务会计人员的管理和考核。通过财务会计人员的努力,局领导班子成员廉洁自律情况较好,没有发现违规现象,并有效地防范了财务风险。

五、加强学习和培训,提高业务工作水平。

局办公室组织全体职工认真学习了党的精神,通过学习,不仅提高了自己的政策理论水平,更加深入了解了党的各项方针、政策,为做好工作创造了理论基础。

六、加强了对局纪检监察、后勤工作的检查,促进了全局工作的正常开展。

局纪检监察室按照局的要求,在局党风廉政和反目标责任制的各项规定和实际工作中,认真履行职责,做出了一定成效。

一是加强了党风廉政和反目标责任制的宣传,并将其列入局办公室年终目绩考核内容,使党风廉政责任制落到实处。二是局办公室组织全体同志认真学习了党的精神,认真对《》和廉政准则进行学习与落实。并在财务、后勤工作、管理、后勤工作和综合股等工作范围内,开展了一系列党风廉政教育和培训活动。

二是加强了财务人员的管理,规范了财务行为,增强了工作效率。

三是严格执行各种有关制度,加强会计核算和会计监督。

四是加强了对局财务管理,加强了对局的财务检查,促进了内部管理的科学化、规范化、合理化。

小金库自查自纠的总结报告

为严格执行财务管理制度,堵塞财务管理上的漏洞,根据上级主管部门的指导精神,我院结合实际情况,对资金规范化管理进行自查清查和清查,切实将清查工作放在第一位。

一、根据上级精神,我院动员全体职工传达落实文件内容,加强廉政建设,遏制和防治腐败,规范财务收支的重要措施是广大医院职工的需要,并认真清查“小金库”工作,成立有院长率头,财务人员负责,全体职工监督的工作小组,认真扎实的开展清理工作。

二、按照“关于开展小金库”专项检查的要求,通过深入自查我院财务管理均按国家财经法规执行,对收入支出全部纳入本单位财务部门法定账目核算,没有侵占和私自设立账户,开设小金库。

三、按照清理范围的要求,我院对前几个月账务处理进行抽查,并请职工进行监督检查,没有发现违法违纪行为。

虽然我院在清理“小金库”治理工作上没有发现问题,但通过清查进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保各项收入入账,确保资金合理使用。

小金库自查自纠总结报告

自纠工作,现总结如下:

一、专项治理的内容。

专项治理的内容是违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产,均纳入治理范围。重点是2014年以来各项“小金库”资金的收支数额,以及2014年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的,应追溯到以前年度。

“小金库”主要表现形式包括:

1、违规收费、资产处置设立“小金库”;

2、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;

3、经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;

4、虚列支出转出资金设立“小金库”;

5、以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”;

6、上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。

二、自查自纠的方法和步骤。

(一)动员部署(文件下发之日起至2014年6月3日)。中心成立领导小组和工作机构,制定工作方案,召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程,加强领导,健全机制,深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。

(二)自查自纠(截至2014年6月15日)。按照通知要求,认真组织自查自纠工作,对自查中发现的违法违规问题自觉纠正。

三、自查自纠的做法。

(一)加强组织领导。中心成立治理“小金库”工作领导小组,负责指导和协调“小金库”治理工作,研究制定有关治理措施,协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。

(二)做好宣传发动。充分利用各种渠道,多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定,加强信息沟通,促进工作深入开展。

(三)落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布举报电话(0774-6282142),同时指定专人负责做好举报的受理工作,建立举报登记和查处督办制度,做好执行信访工作保密制度,切实保护举报人的合法权益。

(一)按照有关文件的要求,通过深入自查自纠,我中心2014年至今财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

(二)我中心严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

(三)我中心使用的票据由财务室统一管理,同时按照有关票据登记制度设置票据登记薄,设立专职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。

通过深入开展“小金库”专项治理自查自纠工作得知:我中心认真执行贯彻财务管理制度的有关规定,没有以任何形式设立“小金库”现象。

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在局和上级财务部门的业务指导下,认真学习贯彻中央、省、市、县财务工作会议精神,紧紧围绕中心、服务大局,以财务工作为中心,以规范会计核算、加强财务管理、提高会计核算质量为重点,加强财务管理,开源节流,较好地完成了各项财务工作任务。现将我单位财务自查工作汇报如下:

1、财务基础工作扎实,财务核算规范。

2、会计核算工作规范,会计资金收支按照会计制度要求,严格执行收支两条线的实施办法。

3、资金收支及时、正确合理,并按时向有关部门报送,严格执行“收支两条线”,无乱收费现象发生。

4、会计人员严格遵守国家财经纪律,坚持“双重点”制度,不擅自增加会计人员的工作量,无差错。

5、经费管理严格按照“收支两条线”的要求,认真编制“收支两条线”,严格执行“收支两条线”,从严控制一切开支,保证了会计核算的顺利进行。

6、会计人员工作用心性高,能够认真参加县召开的各种会议和学习,认真学习贯彻会议精神,做好会计工作。

7、严格按照会计法和会计基础工作规范化的要求,做好会计资料的整理和归档工作。

8、财务人员的整体素质有待进一步提高,在新的形势下,财务人员的业务水平还有待进一步提高。

9、加强财务人员业务培训。

10、严格执行《会计法》和《会计法》,按要求做好会计核算和账务处理工作,不定期不定时的组织会计人员进行业务学习,使财务人员的综合素质有明显提高。

11、加大财务管理的力度,严肃财经纪律,认真执行会计制度和国库集中支付管理办法,严格按照财务制度的要求会计事务,做到收支平衡。

12、规范收支行为,按照有关规定及时收回县委、财政局的各项收支。

13、严格执行各项财务制度,认真做好收支两条线的实施办法,认真搞好会计核算,及时准确地编报县财政收支综合情况表。

14、进一步加强财务核算管理工作,加强财务监管力度,加大会计基础工作规范化的检查和指导,进一步加强对县城乡财务管理工作的监督和指导。

15、严格执行县关于财务管理规定,依法管理会计核算,规范会计核算,保证会计信息质量。

16、认真贯彻落实国家、省、市、县门有关会计法规、规定及相关会计制度、会计制度,严格执行“收支两条线”的规定,加强会计基础工作和会计核算的规范化管理,提高会计信息的真实性,为领导经济决策当好参谋。

17、进一步加强财务管理制度建设,严格会计核算和会计监督职责,加强对财务工作的监督和管理,认真执行财务制度和国库集中支付管理办法,进一步规范会计核算和会计监督职责,认真做好会计档案的管理工作,确保会计核算的真实、准确、完整。

会计人员要认真学习和贯彻落实国家的会计制度及相关会计法规,遵守国家财经纪律,严格执行会计法规,按国家有关财经纪律、法令进行会计核算和会计监督,按照规定对本单位的会计核算、会计监督、会计核算进行监督和管理,严格执行“收支两条线”的实施办法,严肃查处违反财经纪律、法规、会计制度的行为。

小金库自查自纠总结报告

按照《新乡市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展“小金库”专项治理工作的实施方案》的通知(牧纪【】58号),区交通局认真开展了治理“小金库”工作,现将自查自纠情况总结如下:。

为确保此次专项治理工作顺利进行,我局成立了由局长魏杰任组长、副局长任副组长的治理工作领导小组,由财务科具体负责此次专项治理工作。

“小金库”专项治理后,我局迅速召开了专题会议,传达学习《新乡市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展“小金库”专项治理工作的实施方案》的通知精神,要求大家正确认识开展此项活动的重大意义,要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败。要求大家,对照“七种”表现形式认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

我局治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话,建立了举报登记和工作保密制度。由财务科长朱梅具体负责,确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。

按照《新乡市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展“小金库”专项治理工作的实施方案》的通知(牧纪【】58号)要求,我局重点围绕“专项治理”中的七项内容开展清查活动,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1、我局均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

2、我局财务科严格按照制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3、各类票据均管理规范,并建立相应的备查薄。

4、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

5、清查结果在局全体职工大会上进行了通报,并在公开栏予以公示。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”的出现。

虽然我局目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

“小金库”自查自纠总结报告

(一)专项治理范围。此次专项治理范围是国家党政机关和事业单位,事业单位中以财政全额拨款事业单位为重点。党政机关包括各级党的'机关、人大机关、行政机关、政协机关、审判机关、检察机关以及工会、共青团、妇联等人民团体。

(二)专项治理内容。违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入符合规定的单位账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产,均纳入治理范围。重点是2007年以来各项“小金库”资金的收支数额,以及2006年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的,应追溯到以前年度。

“小金库”主要表现形式包括:违规收费、罚款及摊派设立“小金库”;用资产处置、出租收入设立“小金库”;以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”;经营收入未纳入规定账簿核算设立“小金库”;虚列支出转出资金设立“小金库”;以等非法票据骗取资金设立“小金库”;上下级单位之间相互转移资金设立“小金库”。

(一)动员部署(文件下发之日起至2009年6月10日)。单位成立领导小组和工作机构,制定工作方案,召开相关会议进行动员部署。把专项治理工作摆上重要议事日程,加强领导,健全机制,深入做好思想发动、政策宣传、计划制定和安排部署工作。充分发挥新闻媒介作用,支持群众监督,鼓励群众举报。

(一)加强组织领导。单位成立治理“小金库”工作领导小组,负责指导和协调“小金库”治理工作,研究制定有关治理措施,协调解决有关重要问题。领导小组办公室主要负责“小金库”治理的日常组织协调工作。

(二)做好宣传发动。充分利用各种渠道,多形式、多层次、多角度地宣传治理工作的重要意义、工作内容和政策规定,对加强信息沟通,促进工作深入开展。

(三)落实举报制度。治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布举报电话、箱,注意发挥网络举报作用。认真做好举报的受理工作,建立举报登记和查处督办制度,指定专人负责,做到件件有交待、事事有着落。认真执行信访工作保密制度,切实保护举报人的合法权益,对打击报复举报人的,依法依纪从严惩处。

(一)按照有关文件的要求,通过深入自查自纠,我单位财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

(二)自单位成立以来,严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

(三)单位监管使用的票据由财务室统一管理,各类票据均由财务室统一到财政部门购领和销毁,按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。

(四)按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

通过自查、自纠、回顾,我单位认真执行财务管理制度的有关规定,没有小金库。

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小金库自查报告,清理小金库自查报告

按照《市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展“小金库”专项治理工作的实施方案》的通知(牧纪【】58号),区交通局认真开展了治理“小金库”工作,现将自查自纠情况总结如下:。

一、健全组织,强化领导。

为确保此次专项治理工作顺利进行,我局成立了由局长任组长、副局长任副组长的治理工作领导小组,由财务科具体负责此次专项治理工作。

二、提高认识,加强宣传。

“小金库”专项治理后,我局迅速召开了专题会议,传达学习《市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展“小金库”专项治理工作的实施方案》的通知精神,要求大家正确认识开展此项活动的重大意义,要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十七大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐败。要求大家,对照“七种”表现形式认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

三、落实举报制度,加强工作监督。

我局治理“小金库”工作领导小组办公室设立并公布了举报电话,建立了举报登记和工作保密制度。由财务科长朱梅具体负责,确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。

四、认真开展自查,实施长效监督。

按照《市区关于在党政机关和事业单位及社会团体开展“小金库”专项治理工作的实施方案》的通知(牧纪【】58号)要求,我局重点围绕“专项治理”中的七项内容开展清查活动,对各类帐户、帐据进行了认真细致的清查。

1、我局均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

2、我局财务科严格按照制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。

3、各类票据均管理规范,并建立相应的备查薄。

4、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

5、清查结果在局全体职工大会上进行了通报,并在公开栏予以公示。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”的出现。

虽然我局目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了资金的合理使用。今后,我局将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐败的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐败工作能有更大提高。

小金库自查自纠总结报告

为严肃财务管理纪律,严格执行"收支两条线"的财务制度,堵塞财务管理上的漏洞,根据《中共硚口区委办公室硚口区人民政府办公室关于开展挖潜增收规范公款接待用餐整治小金库等专项工作的通知》(xx办文【20xx】17号)文件精神,从20xx年x月x日开始,团区委开展清理"小金库"工作,对资金规范化管理情况进行严格的自查和清查。按照xx办文【20xx】17号文件要求,团区委高度重视,及时召开全体机关干部会议并传达相关要求。认真开展清理"小金库"工作,成立了由某某某同志为组长、副书记某某某同志为副组长的清理工作领导小组,认真扎实地开展了清理工作。现将有关工作情况报告如下:

一、按照《中共xxx区委办公室硚口区人民政府办公室关于开展挖潜增收规范公款接待用餐整治小金库等专项工作的通知》(xxxx办文【20xx】17号)的要求,通过深入自查,我委财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入行管局财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的"小金库"。

二、自团区委成立以来,都是严格按照财务管理制度有关规定执行,从无设置帐外帐和小金库以及以个人名义私存公款等违反财经纪律的行为。从制度上保障财务管理的规范性、严谨性和有效性。

三、我委使用的票据有:行政事业性收费专用收据,票据由团区委办公室财务室统一管理,各类票据均由办公室统一到财政部门购领和销毁,按照有关的票据登记制度设置票据登记薄;设立专(兼)职人员负责票据保管、领用和核销工作,并建立相应的备查薄。

四、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,我委按照现金管理有关规定,严禁设"小金库"。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

通过自查、自纠、回顾,xxx委认真执行财务管理制度的有关规定,没有小金库。但通过清理检查"小金库",进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财政、财务管理,确保了资金合理使用。

小金库自查自纠总结报告

治理“小金库”是加强党风廉政建设,防止收入流失,完善财务监督,铲除贪腐、腐朽温床,保护干部的一项重要措施。为认真贯彻落实市办发[20xx]《关于在全市党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施方案》的文件精神,现把我校自查自纠情况汇报如下:

全市“小金库”专项治理工作会议后,我校迅速召开了专题会议,传达学习《关于在党政机关和事业单位开展“小金库”专项治理工作的实施办法》以及有关会议精神。我校把“小金库”治理工作作为当前领导班子的执政能力建设和作风建设的一项重点任务来抓。学校除了组织中层以上干部集中学习上级文件精神外,还集中组织教职工传达会议精神,领会精神实质,把握工作重点,增强治理工作的主动性,确保治理工作取得成效。校长要求大家,认真学习有关文件和会议精神,正确认识开展此项活动的重大意义,要求大家要认真对待专项治理工作,明确清理检查“小金库”是深入贯彻落实党的十八大精神,加强廉政建设,从源头上遏制和防止腐朽,规范财务收支活动的重要举措,是教育和保护干部的需要。要求大家,对照“七种”表现形式认真自查自纠,做到不走过场、不留死角,及时发现和解决存在的问题。

为了保障治理工作顺利进行,我校成立了治理“小金库”专项治理工作领导小组,并设立举报电话、制作了举报的信箱,注意发挥网络举报作用。建立了举报登记、查处督办制度和工作保密制度,“小金库”专项治理工作由学校支部牵头实施,工会、财务室等部门负责同志共同参与。由后勤办主任邓德新具体负责,确保件件有交待、事事有着落。既营造了浓厚的工作氛围,又保证了此项工作有效开展。

根据上级文件规定,我校此次专项治理重点是20xx年以来各项“小金库”资金的收支数额,以及20xx年底“小金库”资金滚存余额和形成的资产。对设立“小金库”数额较大或情节严重的,应追溯到以前年度。

按照上级文件规定的要求,我校通过深入自查,我校财务管理均按照国家有关财经法规执行,收入、支出全部纳入本单位财务部门法定帐目统一核算,未侵占、截留国家和单位收入,没有单独帐户,未设任何形式的“小金库”。

一、我校根据市财政局、教育局的有关要求和学校实际编制了学校收支预算,学校一些重大收支,事前都要开校委会,事后进行常规公示;学校每年在教代会上都要作财务报告,并要在教代会上都获得通过。

二、我校严格执行收费政策,免收学生杂费、课本费,其标准向社会公示。在我校收费中,没有一起强制性要求学生购买教辅材料的行为。严格按照国家政策及上级单位要求,实施并落实,无任何乱收费情况。

三、学校严格加强预算内、外资金管理。预算外的学前班的收入全额缴入财政专户,所收学生作业本费全额缴入国库集中收付核算中心,严格实行“收支两条线”管理。全部使用省财政部门统一印制的财政收据。

四、我校严格执行国家规定的`开支范围及标准。各项支出均按实际发生数列支,无虚列虚报,无白条作为报销凭证。对于大额款项支出,均要经过经办人、证明人签字,对于涉及基建等项目的支出,都附有合同、结算表和其他相关材料。

五、我校无私设“小金库”和“帐外帐”等违规行为。学校各项经费支出,都严格遵守各项财经纪律和财务制度,无乱之滥用和铺张浪费等现象。

六、按照财政集中支付要求,现金管理采取备用金制度,按照现金管理有关规定,严禁设“小金库”。财务报销严格按照财务制度执行,杜绝坐支行为。严格控制财政资金支出,没有以任何形式进行私存私放。

七、清查结果在校教职工大会上进行了通报,并在全校公开栏予以公示。在认真清查的基础上,按照规定,认真填报相关表格。我们将建立长效监督机制,提高财务透明度,严防“小金库”的出现。

虽然我校目前尚未发现违规违纪现象,但通过清理检查“小金库”,进一步严肃了财经纪律,加强了法制教育,强化了财务管理,确保了各项收入应收尽收,确保了资金的合理使用。今后,我校将进一步完善相关财务制度,加强从源头上防治腐朽的力度,力争做到清理工作不留死角,反腐朽工作能有更大提高。

小金库自查自纠总结报告

为认真贯彻全区"小金库"治理工作电视电话会议精神,根据《红寺开发区关于在党政机关和事业单位开展"小金库"专项治理工作的实施方案》要求,国土资源管理局认真对照治理范围和内容,进行了深刻自查,现将自查情况报告如下:

这次"小金库"专项治理工作的总体要求是,深入开展"小金库"治理工作,坚决查处和纠正各种形式的"小金库",建立和完善防治"小金库"的长效机制。坚持分级负责、分口把关,统筹兼顾、整体推进,依纪依法、宽严相济,标本兼治、纠建并举的基本原则,建立了以xx为第一责任人、纪检组长具体负责,财务人员全力配合的工作机制,深挖细查,开展了详细认真的摸排。

此项治理的重点包括行政机关,主要从以下几方面进行自查自纠:

1、违规收费、罚款及摊派设立"小金库";。

2、用资产收费、出租收入设立"小金库";。

3、以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立"小金库";。

4、经营收入未纳入规定账簿核算设立"小金库";。

5、虚列支出转出资金设立"小金库";。

6、上下级单位之间相互转移资金设立"小金库"。

(一)账户情况。

自查表明:因国家、自治区重点工程项目征地补偿、土地承包、土地开发整理等业务工作相继开展的需要,为严格资金监管,便于资金收支,确保专款专用、严格透明,我局在农行共设立了3个账户,分别为:西气东输二线工程征地补偿专户、太中银铁路征地补偿专户、单位经费基本户;在信用社共设立4个账户,分别为:基建(办公大楼)专户、临时用地补偿专户(已于20××年8月18日销户)、土地承包费收支专户、土地开发整理项目专户,以上账户全都做到专款专用,无设立"小金库"的情况。

(二)存在的问题及解决情况。

开发区8月12日召开"小金库"清理整顿再部署会议后,我局高度重视,再次清查,发现还存在着以下问题。本着勇于负责、敢于坦承的原则如实汇报如下:

1、我局原任xx根据管委会有关领导指示精神,为扶持红寺堡罗山宾馆能顺利开业,于xx年六月分三次给罗山宾馆借款共计壹拾伍万元整,所借款项为土地出让金。因罗山宾馆一直无力偿还,我局便以抵顶在该宾馆的各项招待费形式逐渐回收借款,收回款项全部上缴财政,至开展"小金库"治理工作开始时,最后一笔借款64697、80元全部被追回,并于20××年8月18日全额上缴财政。

2、因农村宅基地登记发证工作由我局承办,吴忠市国土资源局只负责审核发证,土地证书工本费由我局代收保管,待发证时统一收缴吴忠市局。为便于保存,我局当时开设了存折,共存入工本费3640元,之后因吴忠市局未向我局发证,此项资金也未上交,20××年8月18日全部上缴本级财政。

3、原任领导于xx年11月10日从单位基本户中给红寺堡开发区嘉骏公司借款40000元。我局经过多次催还,分别于xx年7月26日收到还款10000元,xx年9月30日收到还款15000元,剩余15000元也于20××年8月18日全部还清。

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